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内部审计是审计监督体系的重要组成部分,在企业治理中发挥着“探照灯”的作用。北投能源集团始终将内部审计工作视为护航企业发展的中坚力量,秉持“项目建设攻坚年”的决策部署,在探索护航的道路上步履铿锵,书写着独属于北投能源集团自身的审计篇章。
健全制度体系,夯实审计根基
北投能源集团高度重视内部审计制度体系建设,将其作为规范审计工作的基石。目前,公司已制定审计相关制度7项,并持续推进制度的更新完善。2025年以来修订3项内部审计基础制度,把党的领导贯穿于内部审计工作的全过程各环节,同时充分保障内部审计的独立性。此外,制度内容涵盖审计计划的制定、审计程序的执行、审计结果的运用等多个领域,为审计工作的全面开展提供了强有力的制度保障。
宾阳王灵重大投资项目审计
聚焦主责主业,实现全面覆盖
截至2025年9月,北投能源集团通过开展领导干部经济责任审计、科研经费专项审计、投资项目实施情况审计、资金及应收款项管理情况专项审计等5项审计项目,通过这些审计项目的实施,进一步强化对权力运行的制约与监督,确保科研资金实现合理配置与高效使用,保障项目建设的质量与效益,有效防范资金风险,实现对企业重点领域、关键环节的全面覆盖,为企业的健康发展提供了有力保障。
主动担当作为,提升审计质效
北投能源集团主动担当作为,积极探索创新审计方式方法。一方面,推行研究型审计工作,把审计工作与企业的战略规划、业务发展紧密结合,深挖问题产生的根源,提出兼具前瞻性与可操作性的审计建议。另一方面,推动审计与纪检部门构建信息共享、监督合力的工作机制,逐步打破信息壁垒,实现审计成果的共享与高效利用。此外,北投能源集团开展的合资企业经营管理情况审计项目在2025年北投集团优秀审计项目评选中荣获三等奖。
下一步,北投能源集团内部审计工作将站在新的起点,肩负新时代审计赋予的使命与责任,持续深入推进审计核心业务,聚焦重点领域,强化风险防控体系建设,为北投能源集团高质量发展筑牢坚实根基。
(作者:冯民意/摄影:冯民意)